|
|
六安市金安区政协办2015年度部门决算情况 一、主要职责 (一)负责政协六安市金安区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。 (二)负责政协六安市金安区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。 (三)负责委员视察、调查、座谈研讨等的秘书服务和具体组织工作。 (四)负责政协工作的宣传报道、收集反映各界人士的意见和建议。 (五)联系区委、人大、政府有关部门 、互相配合协调工作。 (六)负责区政协开展活动的后勤保障工作 (七)负责权限范围内的人事任免。 (八)承办领导交办的其他工作。 二、2015年度部门决算单位构成 办公室、秘书股、联络调研股、行政股。 三、2015年度一般公共预算收入决算情况说明 金安区政协办公室2015年度收入合计452.7万元,其中财政拨款收入421万元; 四、2015年度一般公共预算支出决算情况说明 2015年支出合计452.6万元,其中公共财政预算拨款支出422.5万元。 五、2015年度“三公”经费财政拨款支出情况说明 在2015年全年预算执行中,本单位认真贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求,严格执行《安徽省直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕207号)等有关规定,2015年度全年“三公”经费决算支出总额为17.7万元,其中: (一)因公出国(境)费支出1.8万元。 (二)公务接待费支出4.3万元。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿费等。2015年全年接待51批次、共495人次。 (三)公务用车购置及运行费支出11.6万元,2015年度本单位没有公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于用于日常公务、监督检查、政策调研等工作。2015年度,本单位财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。 收入支出决算总表 |
|
财决01表 | |||
编制单位:六安市金安区政协委员会 | 2015年度 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 4,210,846.58 | 一、一般公共服务支出 | 4,525,928.24 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 316,582.90 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,527,429.48 | 本年支出合计 | 4,525,928.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 152,286.09 | 年末结转和结余 | 153,787.33 |
总计 | 4,679,715.57 | 总计 | 4,679,715.57 |
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:六安市金安区政协委员会 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 4,527,429.48 | 4,210,846.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,582.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,527,429.48 | 4,210,846.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,582.90 | ||
20102 | 政协事务 | 3,857,429.48 | 3,540,846.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,582.90 | ||
2010201 | 行政运行 | 3,595,229.48 | 3,278,646.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,582.90 | ||
2010204 | 政协会议 | 262,200.00 | 262,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 670,000.00 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 670,000.00 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:六安市金安区政协委员会 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,525,928.24 | 3,705,928.24 | 820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 4,525,928.24 | 3,705,928.24 | 820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3,855,928.24 | 3,035,928.24 | 820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 3,593,728.24 | 2,773,728.24 | 820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 262,200.00 | 262,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 670,000.00 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 670,000.00 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||
公开04表 | |||
编制单位:六安市金安区政协委员会 | 2015年度 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 4,210,846.58 | 一、一般公共服务支出 | 4,225,380.67 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,210,846.58 | 本年支出合计 | 4,225,380.67 |
年初财政拨款结转和结余 | 14,534.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 14,534.09 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
合计 | 4,225,380.67 | 合计 | 4,225,380.67 |